單位簡介

成立緣起

本校自103年9月1日起設置「稽核室」,組織規程第11條亦明定其組成及職掌,置主任1人,職員若干人,專責全校內部稽核工作及相關事務,協助學校提升營運之效果及效率,報導之可靠性、及時性及透明性,包括辦學成效及保障資產安全等目標。

 

組織功能與定位

依《學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法》第13條規定,學校法人及學校應實施內部稽核,協助董事會、校長檢核本制度之有效程度,衡量學校法人及學校營運之效果及效率,適時提供改進建議,確保本制度得以持續並有效實施。

本校設置「內部稽核委員會」,負責規劃及推動內部稽核,加強自我監督管理機制,由各院推選未兼任行政職且有行政資歷之專任教師或具此領域專業之委員四至五位組成,提倡理論與實務兼備,審議學年度稽核計畫及稽核報告,督導本室進行人事、財務、營運事項之查核作業等。此外,稽核人員秉持誠實、嚴謹的精神,以建設性、積極且正面的立場,依據稽核計畫執行例行性及專案性稽核,評估風險管理、控制、作業程序之妥當性,俾利提升營運效能、資產安全、財務報導可靠性及相關法令遵循。